|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva |
2014/01 |
12.6.2014 |
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr |
MADE s.r.o. |
36041688 |
|
Detail |
Faktúra |
2014/6 - 2014/10 |
6.6.2014 |
Došlé faktúry sumár |
A Sumár |
|
|
Detail |
Objednávka |
2014/1 -2014/3 |
9.5.2014 |
Odoslané objednávky |
A Sumár |
|
|
Detail |
Faktúra |
2014/5 |
7.5.2014 |
Poplatok za doménu a Web hosting na rok 2014 |
Netix, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
Detail |
Faktúra |
2014/4 |
22.4.2014 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra |
2014/3 |
14.3.2014 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra |
2014/2 |
17.2.2014 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra |
2014/1 |
15.1.2014 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
35,04 EUR |
Detail |
Faktúra |
2013/115 |
19.12.2013 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
35,02 EUR |
Detail |
Faktúra |
2013/114 |
6.12.2013 |
Došlá faktúra za dopravu účastníkov konferencie ĽRZ |
Mačuga Ján |
33084939 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra |
2013/113 |
6.12.2013 |
Došlá faktúra za podanie stravy a občerstvenia účastníkov konferencie ĽRZ |
Hotel ARMAN |
36390151 |
964,10 EUR |
Detail |
Objednávka |
6/2013 |
18.11.2013 |
Objednávka na prepravu účastníkov konferencie ĽRZ |
Mačuga Ján |
33084939 |
|
Detail |
Objednávka |
7/2013 |
18.11.2013 |
Objednávka na podanie stravy a občerstvenia na snem ĽRZ |
Hotel ARMAN |
36390151 |
|
Detail |
Faktúra |
2013/112 |
18.11.2013 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra |
2013/109 - 2013/111 |
17.10.2013 |
Došlé faktúry |
Sumár |
|
|
Detail |
Faktúra |
2013/97 - 2013/108 |
11.9.2013 |
Došlé faktúry |
A Sumár |
|
|
Detail |
Faktúra |
2013/17 - 2013/96 |
21.8.2013 |
Došlé faktúry |
A Sumár |
|
|
Detail |
Faktúra |
2013/15 |
25.7.2013 |
Došlá faktúra za recyklačný fond za rok 2012 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
7 999,11 EUR |
Detail |
Faktúra |
2013/16 |
25.7.2013 |
Došlá faktúra za recyklačný fond za rok 2012 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
6 693,43 EUR |
Detail |
Faktúra |
2013/14 |
15.7.2013 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
35,02 EUR |