|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra |
2012/6 |
3.4.2012 |
Došlá faktúra za podanie obeda na zasadnutí združenia dňa 22.3.2012 |
Pavel Jeleň-Penzión |
33071241 |
143,16 EUR |
Detail |
Faktúra |
2012/12 |
11.6.2012 |
Ročný poplatok za správu informačného systému Urbis |
MADE s.r.o. |
36041688 |
146,05 EUR |
Detail |
Zmluva |
1-2023 |
5.9.2023 |
Príkazná zmluva |
PaedDr. František Solár |
|
150,00 EUR |
Detail |
Zmluva |
1/2013 |
25.2.2013 |
Licenčná zmluva na používanie informačného systému URBIS |
MADE s.r.o. |
36041688 |
158,00 EUR |
Detail |
Zmluva |
98/2018 |
25.10.2018 |
Darovacia zmluva na poskytnutie peňažného daru na podporu tlače pamätnice knihy k 50.... |
EZSO s.r.o. |
36479187 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra |
2013/114 |
6.12.2013 |
Došlá faktúra za dopravu účastníkov konferencie ĽRZ |
Mačuga Ján |
33084939 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra |
2014/17 |
5.12.2014 |
Došlá faktúra za dopravu účastníkov konferencie ĽRZ |
Mačuga Ján |
33084939 |
280,00 EUR |
Detail |
Zmluva |
85/2018 |
2.5.2018 |
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1468/2013 |
MADE s.r.o. |
36041688 |
280,00 EUR |
Detail |
Faktúra |
0111020559 |
31.3.2011 |
Nákup stravných lístkov |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
300,00 EUR |
Detail |
Zmluva |
93/2018 |
5.10.2018 |
Darovacia zmluva |
Chata Pieniny. s.r.o. |
36511552 |
300,00 EUR |
Detail |
Zmluva |
94/2018 |
5.10.2018 |
Darovacia zmluva |
Marianna, s.r.o. |
44511159 |
300,00 EUR |
Detail |
Zmluva |
95/2018 |
15.10.2018 |
Zmluva o reklame |
Polyform s.r.o. |
31679137 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra |
2012/8 |
23.4.2012 |
Faktúra za dodanie stravných lístkov |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
315,00 EUR |
Detail |
Zmluva |
5/2020 |
14.4.2020 |
Dodatok č.1 |
KASPA Slovakia s.r.o. |
|
600,00 EUR |
Detail |
Zmluva |
97/2018 |
25.10.2018 |
Darovacia zmluva na poskytnutie peňažného daru na podporu tlače pamätnice knihy k 50.... |
Jacstav, s.r.o. |
36489212 |
750,00 EUR |
Detail |
Faktúra |
2013/113 |
6.12.2013 |
Došlá faktúra za podanie stravy a občerstvenia účastníkov konferencie ĽRZ |
Hotel ARMAN |
36390151 |
964,10 EUR |
Detail |
Zmluva |
105/2019 |
3.5.2019 |
Autorská zmluva |
Jaroslav Kačmar |
|
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra |
202711067 |
31.3.2011 |
Za stravu a občerstvenie na konferenciii združenia |
SOREA, spol. s r. o. |
31339204 |
1 087,23 EUR |
Detail |
Faktúra |
11/2011 |
21.9.2011 |
Za príspevok z Recyklačného fondu na separovaný zber |
Obec Nová Ĺubovňa |
00330086 |
1 286,60 EUR |
Detail |
Faktúra |
211114 |
29.9.2011 |
Za príspevok z ENVI-PAKu na separovaný zber |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
1 399,18 EUR |