|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka |
2012/1 |
2.2.2012 |
Objednávky za mesiac január 2012 |
A Sumár |
|
|
Detail |
Faktúra |
2012/01 |
14.2.2012 |
Došlé faktúry |
A Sumár |
|
|
Detail |
Objednávka |
2012/2 |
27.3.2012 |
Objednávka na podanie obeda pre účastníkov zasadnutia združenia dňa 22.3.2012 |
Pavel Jeleň-Penzión |
33071241 |
|
Detail |
Faktúra |
2012/5 |
27.3.2012 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
44,94 EUR |
Detail |
Faktúra |
2012/6 |
3.4.2012 |
Došlá faktúra za podanie obeda na zasadnutí združenia dňa 22.3.2012 |
Pavel Jeleň-Penzión |
33071241 |
143,16 EUR |
Detail |
Faktúra |
2012/7 |
12.4.2012 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
38,12 EUR |
Detail |
Faktúra |
2012/8 |
23.4.2012 |
Faktúra za dodanie stravných lístkov |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
315,00 EUR |
Detail |
Faktúra |
2012/9 |
25.4.2012 |
Za spravovanie WEB stránky |
Netix, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
Detail |
Faktúra |
1/2012 |
14.5.2012 |
Odoslaná faktúra za Doplnkovú sadzbu z ENVI-PAKu |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
6 086,47 EUR |
Detail |
Faktúra |
2012/10 |
14.5.2012 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
40,48 EUR |
Detail |
Faktúra |
2012/11 |
8.6.2012 |
Faktúra za poskytnutie príspevku z Recyklačného fondu |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1 414,80 EUR |
Detail |
Faktúra |
2012/12 |
11.6.2012 |
Ročný poplatok za správu informačného systému Urbis |
MADE s.r.o. |
36041688 |
146,05 EUR |
Detail |
Faktúra |
2012/13 |
11.6.2012 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
31,19 EUR |
Detail |
Faktúra |
2012/14 - 2012/54 |
29.6.2012 |
Došlé faktúry |
A Sumár |
|
|
Detail |
Faktúra |
2012/55 - 2012-87 |
9.7.2012 |
Došlé faktúry |
Sumár |
|
|
Detail |
Faktúra |
2012/88 - 2012/104 |
24.7.2012 |
Došlé faktúry |
Sumár |
|
|
Detail |
Faktúra |
2012/105 - 2012/107 |
14.8.2012 |
Došlé faktúry |
A Sumár |
|
|
Detail |
Faktúra |
2012/108 - 2012/113 |
4.10.2012 |
Došlé faktúry |
A Sumár |
|
|
Detail |
Faktúra |
2012/114 - 2012/116 |
17.10.2012 |
Došlé faktúry |
A Sumár |
|
|
Detail |
Faktúra |
2012/117 |
14.11.2012 |
Došlá faktúra za mobilné hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
34,99 EUR |